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襄阳审计:聚焦细节,提升财务管理效率

2025-12-28 10:24

荆楚网(湖北日报)(通讯员 高成柯英)12月25日,襄阳市审计局获悉,近年来,该局始终把规范内部财务管理作为确保审计监督有效性的重点工作。以规范、精细、高效为目标,不断探索符合审计工作特点的财务管理路径,为有效履行审计监督职责提供坚实支撑。 坚持制度第一,建立切合实际的管理标准。严格执行国家、省、市各级财务法规,结合襄阳审计经济发展水平、管理特点和业务需求,细化发布《襄阳审计局财务管理办法》、《襄阳审计局工作管理办法》等6项制度,涵盖贯穿预算管理、审批、政府支出分配等全过程,形成“用制度管权、按制度办事、依靠制度管人”的高效机制,确保各项支出符合政策、有据可查。 强化预算牵引,服务市审计“一盘棋”。坚持“无预算不支出”,将年度审计项目计划、机构运行需求和财务保障能力紧密结合起来。预算编制过程中,与市委、市政府审计年度中心工作和项目计划紧密结合,重点保障前置审计等主要活动。预算执行过程中,建立“年度预算、季度计划、月度协调”机制,对大额支出和项目资金实行台账管理和动态监控。nds。结合全年主要任务,优化经费保障优先顺序,推动审计资源向中心任务集中。通过强化严格预算约束和绩效导向,三年来预算执行率和准确率稳步提高。 优化会计流程,提高机构运营效率。严格执行政府会计制度,确保会计核算真实、准确、完整。根据襄阳市审计工作节奏,优化报销审批流程,实行财务报销“一次告知”、限时结算制度,缩短审批周期。加强对原始凭证合法合规性的审核,确保每笔经济交易理由明确、程序齐全、附件齐全、经得起检验。 关注风险防控,构筑廉洁审计的坚固“防火墙”。围绕财务管理关键环节和诚信风险点,建立健全内部控制制度,明确关键岗位职责分工,建立有效制衡机制。围绕资金审批、资产管理、政府采购等主体,定期开展自查。严格执行预决算信息公开制度,积极接受各方监督。定期对机关及所属单位的财务收支和资产管理情况进行内部审计,发现问题及时报告,督促整改。充分利用反腐败教育资源,加强对财务及相关岗位人员的预防教育。 聚焦资产管理,确保国有资源安全完整。鉴于t针对审计机关拥有大量特种设备和信息设备资产的特点,必须建立资产配置、使用和处置的完整生命周期管理制度。落实资产管理责任制,定期进行资产盘点,确保账实一致。探索利用信息技术对笔记本电脑、移动工作站等常用便携设备进行动态管理,提高资产利用效率,防止损失。夯实能力基础,打造专业财务团队。积极选派财务人员参加专业培训,及时学习最新的财务政策、法规和业务审计知识。鼓励财务人员深入了解审计项目运作,着力培养懂财务、懂管理的人才熟悉并熟悉审计业务。我们热情弘扬严谨、细致、原则的工作作风,为审计一线提供更加及时、准确、规范的金融服务和支持。

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